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2018年固原市經濟技術合作局決算

索引號 640400034/2019-00031 文號 生成日期 2019-12-20
公開方式 主動公開 發布機構 固原市投資促進服務中心 責任部門 固原市經濟技術合作局

 目錄 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

     二、收入決算情況說明

     三、支出決算情況說明

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分 固原市經濟技術合作局

部門(單位)概況

 一、部門職責

(一)貫徹實施國家、自治區有關對外開放、招商引資和經濟技術合作工作的方針、政策;研究提出我市有關招商引資的規章、政策、措施并監督執行。

(二)負責全市招商引資和經濟技術合作工作,擬定并組織實施全市招商引資和經濟技術合作的發展規劃、年度計劃。

(三)負責全市招商引資和經濟技術合作信息網絡建設;指導和協調全市網上招商工作;負責招商引資、經濟技術合作項目庫的建設工作。

(四)制定全市招商引資活動方案,策劃、組織、協調全市的招商引資和經濟技術合作活動;調查研究招商引資工作中的重大問題,提出政策性建議。

(五)聯絡、邀請外省區團組來固考察、洽談及負責相關的接待工作;組織、協調市內團組出外考察、洽談活動;承辦市政府招商引資、經濟技術合作代表團出訪組團、聯絡、洽談和項目跟蹤等有關工作。

(六)負責招商引資的重點項目的運作協調、跟蹤服務工作,協調解決和負責全程代辦引進項目的報批、建設和生產過程中遇到的困難和問題;協調創新投資軟環境,監督招商引資有關優惠政策的落實,建立招商引資服務體系。

(七)加強與國內外的信息交流;負責市政府交辦的我市與外國政府、跨國公司的對外聯絡和信息互通工作;負責同市政府聘請的國內外經濟顧問的聯絡工作。

(八)參與擬定全市經濟技術開發區有關政策規定;指導協調經濟技術開發區、工業園區招商引資活動。

(九)配合有關部門做好對外開放、招商引資的對外宣傳工作。

(十)承辦固原市人民政府交辦的其他事項。

 二、機構設置

按照部門決算編報要求,固原市經濟技術合作局部門決算包括本級決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個,無二級預算單位。

固原市經濟技術合作局是固原市人民政府直屬正處級公益一類事業單位。核定全額預算事業編制14名,其中參照公務員管理13人;工勤技能崗位1人。固原市經濟技術合作局內設4個職能科室:

(一)辦公室:綜合協調局機關政務工作;負責機關重要會議的組織、文電處理、信息綜合、文書檔案、人事管理、信訪保密、機關財務、資產管理及行政后勤等工作;負責機關黨建、黨風廉政建設、精神文明建設和社會治安綜合治理等工作;編制經濟合作和招商引資中長期規劃和年度計劃、安排、總結;負責信息網絡建設、指導和協調網上招商工作。

(二)招商科:承辦區內外經濟合作代表團來訪的聯絡、協調和洽談工作;組織我市有關部門、地區和企業參加國內外招商活動;承辦市人民政府經濟合作和招商引資代表團出訪的組團、聯絡、洽談等有關工作;組織、協調、促進區域間經濟技術合作與交流;負責聯絡、邀請重要外商團組來固考察、洽談及接待工作;負責招商引資和經濟合作項目的推介、洽談和對接。

(三)項目科:負責全市經濟技術合作和招商引資項目的論證、規劃、儲備和項目庫建設;負責簽約項目文本的起草,合同條款審定工作;負責全市招商引資優惠政策、考核辦法等的制定、修改工作;負責簽約項目的督促落實工作;負責經濟技術合作和招商引資項目的統計、報表等資料的收集、整理、匯總和

歸檔等工作;負責做好全市招商引資工作的督查、考核等工作。

(四)投資服務科:負責編印項目相關資料,捕捉掌握外商投資信息等工作;負責重點招商引資項目的跟蹤服務工作;為外來投資者代辦項目審批、辦證、注冊登記等手續;為外來客商提供投資環境、優惠政策的資料查詢;接受外來投資者前期咨詢、提供實地考察和項目選址等;協調解決招商引資項目建設中存在的困難和問題;創新投資環境,監督招商引資有關優惠政策的落實,建立招商引資服務體系;配合有關部門做好對外開放、招商引資的對外宣傳工作。


第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01表

公開部門:固原市經濟技術合作局





金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

4,034,747.36

一、一般公共服務支出

28

3,398,906.94

  其中:政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

29


二、上級補助收入

3


三、國防支出

30


三、事業收入

4


四、公共安全支出

31


四、經營收入

5


五、教育支出

32


五、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

33


六、其他收入

7


七、文化體育與傳媒支出

34



8


八、社會保障和就業支出

35

510,904.40


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

106,259.04


10


十、節能環保支出

37



11


十一、城鄉社區支出

38



12


十二、農林水支出

39



13


十三、交通運輸支出

40



14


十四、資源勘探信息等支出

41



15


十五、商業服務業等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地區支出

44



18


十八、國土海洋氣象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

65,713.08


20


二十、糧油物資儲備支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、債務還本支出

49



23


二十三、債務付息支出

50


本年收入合計

24

4,034,747.36

本年支出合計

51

4,081,783.46

    用事業基金彌補收支差額

25


    結余分配

52


    年初結轉和結余

26

58,602.50

    年末結轉和結余

53

11,566.40

總計

27

4,093,349.86

總計

54

4,093,349.86

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

 

收入決算表










公開02表

公開部門:固原市經濟技術合作局






金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

4,034,747.36

4,034,747.36






201

一般公共服務支出

3,351,870.84

3,351,870.84






20113

商貿事務

3,283,390.84

3,283,390.84






2011301

  行政運行

1,785,851.64

1,785,851.64






2011302

  一般行政管理事務

7,301.00

7,301.00






2011308

  招商引資

760,638.20

760,638.20






2011399

  其他商貿事務支出

729,600.00

729,600.00






20199

其他一般公共服務支出

68,480.00

68,480.00






2019999

  其他一般公共服務支出

68,480.00

68,480.00






208

社會保障和就業支出

510,904.40

510,904.40






20805

行政事業單位離退休

500,391.10

500,391.10






2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

500,391.10

500,391.10






20899

其他社會保障和就業支出

10,513.30

10,513.30






2089901

  其他社會保障和就業支出

10,513.30

10,513.30






210

醫療衛生與計劃生育支出

106,259.04

106,259.04






21011

行政事業單位醫療

25,300.32

25,300.32






2101103

  公務員醫療補助

25,300.32

25,300.32






21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

80,958.72

80,958.72






2109901

  其他醫療衛生與計劃生育支出

80,958.72

80,958.72






221

住房保障支出

65,713.08

65,713.08






22102

住房改革支出

65,713.08

65,713.08






2210203

  購房補貼

65,713.08

65,713.08






注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表


支出決算表









公開03表

公開部門:固原市經濟技術合作局





金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

4,081,783.46

2,468,728.16

1,613,055.30




201

一般公共服務支出

3,398,906.94

1,785,851.64

1,613,055.30




20113

商貿事務

3,341,993.34

1,785,851.64

1,556,141.70




2011301

  行政運行

1,785,851.64

1,785,851.64





2011302

  一般行政管理事務

16,239.00


16,239.00




2011305

  國際經濟合作

1,162.00


1,162.00




2011308

  招商引資

809,140.70


809,140.70




2011399

  其他商貿事務支出

729,600.00


729,600.00




20199

其他一般公共服務支出

56,913.60


56,913.60




2019999

  其他一般公共服務支出

56,913.60


56,913.60




208

社會保障和就業支出

510,904.40

510,904.40





20805

行政事業單位離退休

500,391.10

500,391.10





2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

500,391.10

500,391.10





20899

其他社會保障和就業支出

10,513.30

10,513.30





2089901

  其他社會保障和就業支出

10,513.30

10,513.30





210

醫療衛生與計劃生育支出

106,259.04

106,259.04





21011

行政事業單位醫療

25,300.32

25,300.32





2101103

  公務員醫療補助

25,300.32

25,300.32





21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

80,958.72

80,958.72





2109901

  其他醫療衛生與計劃生育支出

80,958.72

80,958.72





221

住房保障支出

65,713.08

65,713.08





22102

住房改革支出

65,713.08

65,713.08





注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表



財政撥款收入支出決算總表








公開04表

公開部門:固原市經濟技術合作局







金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項  目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4,034,747.36

一、一般公共服務支出

29


3,398,906.94


二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

30





3


三、國防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科學技術支出

34





7


七、文化體育與傳媒支出

35





8


八、社會保障和就業支出

36


510,904.40



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

37


106,259.04



10


十、節能環保支出

38





11


十一、城鄉社區支出

39





12


十二、農林水支出

40





13


十三、交通運輸支出

41





14


十四、資源勘探信息等支出

42





15


十五、商業服務業等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地區支出

45





18


十八、國土海洋氣象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


65,713.08



20


二十、糧油物資儲備支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、債務還本支出

50





23


二十三、債務付息支出

51




本年收入合計

24

4,034,747.36

本年支出合計

52


4,081,783.46


年初財政撥款結轉和結余

25

58,602.50

年末財政撥款結轉和結余

53


11,566.40


一、一般公共預算財政撥款

26

58,602.50


54




二、政府性基金預算財政撥款

27



55




總計

28

4,093,349.86

總計

56


4,093,349.86


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

 

一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表

公開部門:固原市經濟技術合作局



金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

4,081,783.46

2,468,728.16

1,613,055.30

201

一般公共服務支出

3,398,906.94

1,785,851.64

1,613,055.30

20113

商貿事務

3,398,906.94

1,785,851.64

1,613,055.30

2011301

  行政運行

3,398,906.94

1,785,851.64

1,613,055.30

20113

商貿事務

3,398,906.94


1,556,141.70

2011302

  一般行政管理事務

16,239.00


16,239.00

2011305

  國際經濟合作

1,162.00


1,162.00

2011308

  招商引資

809,140.70


809,140.70

2011399

  其他商貿事務支出

729,600.00


729,600.00

20199

其他一般公共服務支出

56,913.60


56,913.60

208

社會保障和就業支出

510,904.40

510,904.40


20805

行政事業單位離退休

500,391.10

500,391.10


2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

500,391.10

500,391.10


20899

其他社會保障和就業支出

10,513.30

10,513.30


2089901

  其他社會保障和就業支出

10,513.30

10,513.30


210

醫療衛生與計劃生育支出

106,259.04

106,259.04


21011

行政事業單位醫療

25,300.32

25,300.32


2101103

  公務員醫療補助

25,300.32

25,300.32


21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

80,958.72

80,958.72


2109901

  其他醫療衛生與計劃生育支出

80,958.72

80,958.72


221

住房保障支出

65,713.08

65,713.08


22102

住房改革支出

65,713.08

65,713.08


2210203

  購房補貼

65,713.08

65,713.08


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

公開部門:固原市經濟技術合作局







金額單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

2,135,852.44

302

商品和服務支出

265,662.64

310

資本性支出

1,500.00

30101

  基本工資

531,168.00

30201

  辦公費

31,576.00

31001

  房屋建筑物購建


30102

  津貼補貼

751,119.00

30202

  印刷費


31002

  辦公設備購置

1,500.00

30103

  獎金

146,264.00

30203

  咨詢費


31003

  專用設備購置


30106

  伙食補助費


30204

  手續費

125.00

31005

  基礎設施建設


30107

  績效工資


30205

  水費

1,600.00

31006

  大型修繕


30108

  機關事業單位基本養老保險費

500,391.10

30206

  電費


31007

  信息網絡及軟件購置更新


30109

  職業年金繳費


30207

  郵電費

7,239.00

31008

  物資儲備


30110

  職工基本醫療保險繳費

80,958.72

30208

  取暖費


31009

  土地補償


30111

  公務員醫療補助繳費

25,300.32

30209

  物業管理費


31010

  安置補助


30112

  其他社會保障繳費

10,513.30

30211

  差旅費

95,621.00

31011

  地上附著物和青苗補償


30113

  住房公積金


30212

  因公出國(境)費用


31012

  拆遷補償


30114

  醫療費


30213

  維修(護)費


31013

  公務用車購置


30199

  其他工資福利支出

90,138.00

30214

  租賃費


31019

  其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

65,713.08

30215

  會議費

76,231.50

31021

  文物和陳列品購置


30301

  離休費


30216

  培訓費


31022

  無形資產購置


30302

  退休費


30217

  公務招待費

7,759.00

31099

  其他資本性支出


30303

  退職(役)費


30218

  專用材料費


312

對企業補助


30304

  撫恤金


30224

  被裝購置費


31201

  資本金注入


30305

  生活補助

65,713.08

30225

  專用燃料費


31203

  政府投資基金股權投資


30306

  救濟費


30226

  勞務費

12,210.00

31204

  費用補貼


30307

  醫療費補助


30227

  委托業務費


31205

  利息補貼


30308

  助學金


30228

  工會經費

11,412.14

31299

  其他對企業補助


30309

  獎勵金


30229

  福利費


313

對社會保障基金補助


30310

  個人農業生產補貼


30231

  公務用車運行維護費


31302

  對社會保險基金補助


30399

  對其他個人和家庭的補助支出


30239

  其他交通費用

21,889.00

31303

  補充全國社會保障基金





30240

  稅金及附加費用


399

其他支出





30299

  其他商品和服務支出


39906

  贈與





307

債務利息及費用支出


39907

  國家賠償費用支出





30701

  國內債務付息


39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30702

  國外債務付息


39999

  其他支出





30703

  國內債務發行費用







30704

  國外債務發行費用





人員經費合計

2,201,565.52

公用經費合計

267,162.64

合計

2,468,728.16    

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。




一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表











公開07表

公開部門:固原市經濟技術合作局







金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 50,000.00





 50,000.00

97,932.00





97,932.00

注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。





政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










      公開08表

公開部門:固原市經濟技術合作局






金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱



小計

基本支出

項目支出


欄次

1

2

3

4

5

6




合計















































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表


第三部分 2018年度部門決算情況說明

   

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計4,093,349.86,支出總計4,093,349.86元。與年相比,收、支總計各增加616,272.27、增長17.72%,主要原因是本年招商項目增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計4,034,747.36元,均為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計4,081,783.46元,其中:基本支出2,468,728.16元,占60.48%;項目支出1,613,055.30元,占39.52%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計4,034,747.36元,支出總計4,081,783.46元。與上年相比,財政撥款收入減少692,478.72元,下降20.72%;支出增長686,278.58元,上升20.21%,主要原因是本年項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4,081,783.46元,占本年支出合計的100%。與年相比,一般公共預算財政撥款支出增長686,278.58,上升20.21%,主要原因是本年項目增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4,081,783.46元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3,398,906.94元,占83.27%;社會保障和就業(類)支出510,904.40元,占12.52%;醫療衛生與計劃生育(類)支出106,259.04,占2.60%;住房保障(類)支出65,713.08元,占1.61%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,237,700.00元,支出決算為4,081,783.46元,完成年初預算的148.80%,其中:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為1,788,300.00元,支出決算為1,785,851.64元,完成年初預算的99.86%。

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為30,000.00元,支出決算為16,239.00元,完成年初預算的54%。

3.一般公共服務(類)財政事務(款)招商引資支出(項)。年初預算為800,000.00元,支出決算為809,140.70元,完成年初預算的101%。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為214,600.00元,支出決算為500,391.10元,完成年初預算的233%,決算數大于預算數的主要原因人員增加。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為85,800.00元,支出決算為0元,2018年部門決算科目歸集調整。

6.一般公共服務(類)財政事務(款)住房保障(項)。年初預算為45,400.00元,支出決算為65,713.08元,完成年初預算的145%,決算數大于預算數的主要原因人員增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出4,081,783.46元,其中:人員經費2,201,565.5元,公用經費26,716,264.00。支出具體情況如下: 

1.工資福利支出2,135,852.44元,較年初預算數減少11,947.56元,下降0.6%;較上年決算數增加573,739.99元,增長38%。

2.商品和服務支出265,662.64元,較年初預算數增加5,762.64元,增長2%;較上年決算數增加34,373.11元,增長16%。

3.對個人和家庭的補助65,713.08元,較年初預算數減少增加65,713.08元,增長100%,主要原因是本年度增加生活補助;較上年決算數增加94,002.11元,增長59%。

4.其他資本性支出1,500.00元,較年初預算數增加1,500.00元,增長100%,主要原因是本年度增加辦公用品購置;較上年決算數增加1,500.00元,增長100%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為50,000.00元,支出決算為97,932.00元,完成年初預算的196%。與上年相比,減少140,312.00元,下降59%。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占0%;公務接待費支出占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元;比上年減少48,348.00元,下降100%。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元,支出決算為0元。

3.公務接待費。年初預算為50,000.00元,支出決算為97,932.00元,完成年初預算的196%;比上年減少91,964.00元,下降48%。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。 

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

2018年度本部門機關運行經費年初預算為259,900.00元,支出決算為267,162.64元,完成年初預算的103%;比上年增加53,873.11元,增長25%。決算數大于預算數的主要原因人員差旅費增加。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算30,000.00元,支出決算總額1,500.00元,完成年初預算的0.0005%。其中:政府采購貨物預算30,000.00元,支出決算總額1,500.00元,完成年初預算的0.0005%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門房屋面積0平方米,共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0元。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

(無重點項目)

第四部分  名詞解釋

  

百名知名企業固原行活動:委托中國經營報邀請100家左右與固原產業發展關聯度高的行業重點企業董事長來我市參加考察,洽談對接項目,召開固原市招商引資項目推介會。由中國經營報負責企業邀請和在全國范圍內宣傳推介固原。會議活動在2017年4月份舉辦,實際邀請企業家120名,國內8家企業做了宣傳報道。



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